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团市委2015年部门决算公开

 

团市委2015年部门决算公开
 
 
第一部分 部门概况
一、主要职能
1.领导全市共青团的工作,负责市青联和市少先队工作委员会工作,领导及指导全市青少年社会团体的工作。
2.加强共青团的组织建设和作风建设,整顿共青团的组织,带好共青团队伍。
3.指导并组织全市青少年的思想道德、理论教育,以及宣传文化活动和活动阵地建设,开展各项活动。
4.组织调查青少年思想动态和青年工作情况,研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等工作,提出相应对策。
5.维护和代表青少年的合法权益,负责市综治委预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室的日常工作。
6.承担市委、市政府和南通团市委交办的其他事项。
二、部门决算单位构成情况
bet365网站打不开2015年部门决算包含了bet365网站打不开机关的收入和支出数据。
三、2015年度主要工作完成情况
2015年,团市委以“服务型”团组织创建为统揽,认真做好“深化服务年”各项工作,开创了共青团工作新局面。
紧跟时代步伐,坚持正面引导,强化青年网络文明建设。深化中国特色社会主义和中国梦宣传教育组织开展“我的中国梦”、“青春五月”、“与人生对话”“彩虹人生”为主题报告会、分享会、主题团日活动23场;着重强化新媒体宣传作用,建设好“启东共青团”微信平台,深入开展青年网络文明志愿行动,精心设计清明祭英烈、“优秀团干部一天”系列展播、“为党献上一束花”、“低碳青春 运动一夏”全市青少年健走等网络主题教育活动,活动浏览、转发、参与人数近万,将广大团员青年的先进性和担当精神延伸到网上,发出了一片青年好声音,团市委获评南通青年网络文明志愿行动建设示范单位
)围绕中心任务,服务党政大局,组织青年发挥生力军作用。开展助力全国文明城市创建 青年文明号在行动”主题活动月,全市各战线近百个青年文明号通过现场服务、技能比武、行业承诺等方式展示青年文明号风采,为我市文明城市创添砖加瓦;开展启东籍在校大学生暑期党政机关见习工作,共募集28家机关事业单位54个岗位,为103位大学生提供见习机会,同时开展了“大学生暑期联谊”、“公务员考试技巧培训”、“喜看家乡新变化”、“大学生创业就业讲座”等一系列内容丰富、形式多样的实践活动,并成立了全市党政系统第一家大学生见习基地;继续探索推进农村青年创业小额贷款工作,发放农村青年创业贷款12笔350万,成功带动数名青年创业就业。
立足青年所需,坚持以人为本,竭诚服务青年成长成才成立全市单身青年联谊会,建立了最新、最全、最优质的青年信息库,举办专场青年交友联谊活动5次,进一步增进单身青年沟通和交流;加强青少年之家建设,建立南通市级青少年综合服务平台3个,省级服务平台1个;开展“大手拉小手 快乐迎新年”关爱孤儿晨光计划,整合青年文明号、社会爱心人士、社会公益组织、青商会成员等社会资源,深入贫困、孤残、服刑人员未成年子女特殊群体,开展助困帮扶、心理疏导工作,累计覆盖近百名青少年,上门活动200余次;开展中学生团员到社区报到活动,推动中学生团员成为“注册志愿者”。
扩大有效覆盖,增强吸引力凝聚力,不断加强自身建设。坚持党建带团建和全团带队,在南通率先研究制定《关于进一步加强新形势下基层党建带团建工作的实施意见》、《关于进一步加强全市少先队工作的实施意见》,并以市委办公室文件转发严格团员队伍建设,认真制定并实施团员发展计划,加强培养、坚持标准、规范程序、保证质量,制定下发《启东市发展团员工作办法(试行)》逐步调控团员发展数量特别是中学生团员发展比例,保持全市团员队伍合理规模和结构;在中学中职实施“六个一”团建项目;顺应政府机构改革的新形势,组织实施市级机关团组织集中换届,巩固深化机关事业单位团建工作注重团干部能力提升,组织举办少先队辅导员、青年文明号号长等团青业务培训班。开展“三严三实”专题教育暨“团干部如何健康成长”大讨论活动。
第二部分 团市委2015年度部门决算表
02收入决算表.XLS
文件类型: .xls 841dadb2500b64b9d6724e676edb72be.xls (22.00 KB)
03支出决算表.XLS
文件类型: .xls a054c842182f1695950a62aad4eba475.xls (22.00 KB)
04财政拨款收入支出决算总表.XLS
文件类型: .xls eaa23d4a389f082b4835f4c0989dfe5c.xls (25.00 KB)
05财政拨款支出决算表.XLS
文件类型: .xls 8493cb69d065aaf1b3e846c2c3f9e19f.xls (10.50 KB)
06财政拨款基本支出决算表.XLS
文件类型: .xls 76a5654f1f9d0d31967380aacb756c52.xls (34.00 KB)
07一般公共预算财政拨款支出决算表.XLS
文件类型: .xls 634d754befb1a9538346184959b5b3d8.xls (21.50 KB)
08一般公共预算财政拨款基本支出决算表.XLS
文件类型: .xls 9ebabc5c68e35aba7d58c6ae08052bcd.xls (34.00 KB)
09一般公共预算财政拨款三公经费会议费培训费支出决算表.XLS
文件类型: .xls c128367d87acc3071fb2071ed78eae3f.xls (22.00 KB)
10政府性基金财政拨款收入支出决算表.XLS
文件类型: .xls 0a6afdd7359d52972b62106eaaedc3e7.xls (10.50 KB)
11机关运行经费支出决算表.XLS
文件类型: .xls 5709d298283ff8a0015314733cca5feb.xls (24.00 KB)
12采购情况表.XLS
文件类型: .xls 808664c6e941372b0d9cae3de2a8dcf0.xls (20.50 KB)
01收入支出决算总表.XLS
文件类型: .xls 186fbe29ea02a6fe87de251efd1e672c.xls (25.00 KB)
 
第三部分  团市委2015年度决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
团市委2015年度收入82.62万元、支出总计82.62万元。其中:
(一)收入总计82.62万元。包括:
财政拨款收入82.62万元,为当年从级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
年初结转和结余0.72万元,主要团市委上年结转本年使用的培训等资金
(二)支出总计82.62万元。包括:
一般公共服务(类)支出82.62万元,主要用机关运转经费
年末结转和结余0.72万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为团市委以前年度培训计
 
无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。
二、收入决算情况说明
团市委本年收入合计82.62万元,其中:财政拨款收入 82.62万元,占99.14%。
三、支出决算情况说明
团市委本年支出合计82.62万元,其中:基本支出60.08万元,占72.09%;项目支出22.54万元,占27.05%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
团市委2015年度财政拨款收、支总决算82.62万元。
五、财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。团市委2015年财政拨款支出82.62万元,占本年支出合计的100%。
团市委2015年度财政拨款支出年初预算为82.62万元,支出决算为82.62万元,完成年初预算的100%。其中:
一般公共服务。支出决算82.62万元,均为群众团体事物。其中行政运行81.63万元,一般行政管理事物0.99万元。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
团市委2015年度财政拨款基本支出60.08万元,其中:
(一)人员经费58.30万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、工会经费、福利费
(二)公用经费0.99万元。主要包括:办公费。
七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。团市委2015年一般公共预算财政拨款支出82.62万元。团市委2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为82.62万元,支出决算为 82.62万元,完成年初预算的100%。
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
团市委2015年度一般公共预算财政拨款基本支出82.62万元,其中:
(一)人员经费58.30万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、工会经费、福利费
(二)公用经费0.99万元。主要包括:办公费。
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明
团市委2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,公务用车购置及运行费支出5.47万元,占“三公”经费的81.77%;公务接待费支出1.22万元,占“三公”经费的18.24%。具体情况如下:
1.公务用车购置及运行费支出5.47万元。其中:
公务用车运行维护费决算支出5.47万元,完成预算的100%,公务用车运行维护费主要用于公务用车的燃油、保险及修理费用。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。
3.公务接待费万元。其中:
(1)外事接待支出0万元。
(2)国内公务接待支出1.22万元,国内公务接待主要为接待上级部门及兄弟城市考查调研团的工作发生的支出等,2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待   8批次,200人次。
团市委2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.58万元。2015 年度全年召开会议 10 个,参加会议 350  人次。主要是团干部系统的会议。
团市委2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出2.29万元,2015 年度全年组织培训 4个,组织培训500人次。主要为培训全市的基层团干部及青年骨干等。
十、政府性基金预算收入支出决算情况说明
团市委2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算 0万元,年末结转和结余 0  万元。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出决算情况说明
2015年本部门机关运行经费支出1.78万元
(二)政府采购支出决算情况说明
2015年度政府采购支出总额0万元
(三)国有资产占用情况
截至2015年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
 
第四部分 名词解释
 
一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十一、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。